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初级-审计理论与实务 - 相关题库
多选题
编号:2540739
1.审计人员在对财务报告内部控制进行测试时还应审查的特殊事项包括:
A.审查报表编制的基础工作,发现报表编制工作的薄弱环节及可能发生的差错
B.检查企业所使用的编制方法的合理性,然后针对不同的编制方法追踪检查报表的编制程序,进而了解报表编制内部控制的健全性和有效性
C.了解并描述报表编制的内部控制
D.评价内部控制
E.索取以往年度报表报送作的资料
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2024年初级审计师《审计理论与实务》考试题库
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